目 录
第一部分 开封市人民检察概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 日博365体育2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 日博365体育2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
日博365体育概况
一、主要职能
日博365体育是领导全市各县区人民检察院依法履行法律职能的法律监督机关,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受市人民代表大会及其常务委员会的监督,接受上级人民检察院的领导。主要职责是:
(一)依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(二)领导全市各县区人民检察院的工作。贯彻落实上级人民检察院确定的检察工作方针,部署检察工作任务。
(三)对叛国案、分裂国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。
(四)依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查和侵犯公民人身权利、侵犯公民民主权利犯罪,以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件进行侦查。领导全市各县、区人民检察院的侦查工作。
(五)对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕,决定逮捕、提起公诉;领导全市各县区人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
(六)领导全市各县区人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
(七)领导全市各县区人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督。
(八)对市中级人民法院和下级人民法院已经发生法律效力,确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。
(九)对全市各县区人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。
(十)受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首,并领导全市检察机关的举报工作;办理刑事赔偿事项。
(十一)对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策;负责职务犯罪的法制宣传工作;负责全市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。
(十二)规划和指导全市检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。
(十三)提出检察工作改革意见,经主管部门批准后组织实施;指导全市检察机关的理论研究工作。
(十四)对检察工作中具体应有法律的问题进行研究,向立法机关和上级人民检察院提出立法及司法解释建议;制定全市有关检察工作的条例、细则和规定。
(十五)负责检察机关队伍建设和思想政治工作;领导全市各县区人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作。
(十六)协同机构编制部门管理人民检察院的机构设置及人员编制,制定相关人员管理办法。
(十七)负责全市检察机关司法警察的授衔和管理工作。
(十八)协同地方党委管理和考核县、区人民检察院的检察长、副检察长,提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准县区人民检察院检察长的任免;提请市人民代表大会常务委员会任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
(十九)组织指导全市检察系统干部教育培训工作;指导全市检察机关的检察宣传工作。
(二十)规划和指导全市检察机关的财务装备工作;指导全市检察机关的检察技术信息工作。
(二十一)组织全市检察机关对外交流,开展有关国际司法协助,办理与境外间个案协查工作。
(二十二)管理市检察院机关和直属事业单位的工作人员;审批直属事业单位的发展规划。
(二十三)负责其他应当由市人民检察院承办的事项。
二、部门决算单位构成
开封市人民检察部门决算构成单位包括:日博365体育机关、日博365体育信息网络中心、开封市检务保障中心。(其中:网络中心、检务保障中心除人员部分经费外其他款项全部拨入检察院机关统一核算)
第二部分
日博365体育2016年度部门决算表
见附件
第三部分
日博365体育2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
日博365体育2016年收入总计9046.5万元,与2015年相比,收入增加2248.32万元,增长33.07%;主要原因:一是2016年初结余结转资金大于2015年初结余结转资金;二是2016年新增财政拨款项目。
日博365体育2016年支出总计9046.5万元,支出增加2248.32万元,增长33.07%。主要原因:一是查办和预防职务犯罪等专项业务费的增加;二是部分基本建设费用支出的增加。
二、收入决算情况说明
日博365体育本年收入合计5795.8万元,其中:财政拨款收入5795.8万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
日博365体育本年支出合计6695.3万元,其中:基本支出2549.1万元,占38.07%;项目支出4146.2万元,占61.93%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
日博365体育2016年收入总计9046.5万元,与2015年相比,收入增加2248.32万元,增长33.07%;主要原因:一是2016年初结余结转资金大于2015年初结余结转资金;二是2016年新增财政拨款项目。
日博365体育2016年支出总计9046.5万元,支出增加2248.32万元,增长33.07%。主要原因:一是查办和预防职务犯罪等专项业务费的增加;二是部分基本建设费用支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
日博365体育2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为6123.3万元,支出决算为6695.3万元,完成年初预算的109.34%。主要用于以下方面:公共安全(类)支出5858.3万元,占87.5%;社会保障和就业(类)支出575.9万元,占8.6%;医疗卫生与计划生育(类)支出96.8万元,占1.45%;住房保障(类)支出55.5万元,占0.83%;其他支出108.7万元,占1.62%。
(一)公共安全(类)年初预算为5428.88万元,支出决算为5858.3万元,完成年初预算的107.91%。决算数大于预算数的主要原因:一是政策性增资;二是检察业务支出增加。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为516.63万元,支出决算为575.9万元,完成年初预算的111.47%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年退休人员多,退休工资的增加;二是去世老干部抚恤金、丧葬费的增加。
(三)医疗卫生与计划生育(类)年初预算为103.7万元,支出决算为96.8万元,完成年初预算的93.35%。决算数小于预算数的主要原因:退休人数大于新进人数,退休后交纳医疗保险减少。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为74.08万元,支出决算为55.5万元,完成年初预算的74.92%。决算数小于预算数的主要原因:退休人数大于新进人数,退休后不再计提公积金。
(五)其他支出支出决算为108.7万元,为基建支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
日博365体育2016年一般公共预算财政拨款基本支出2549.1万元,其中:人员经费2311.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费237.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
日博365体育2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为148万元,支出决算为58万元,完成预算的39.19%,主要原因:深入贯彻中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定,从严规范支出。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少5.56万元,下降8.75%,主要原因:根据中央有关规定,进一步压缩“三公经费”支出。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费4.3万元,完成预算的100%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计1人次。
决算数比 2015 年增加0.59万元,上升15.9 %,主要原因:因出访国家不同,汇率不同,出访天数不同,所需费用有所增加。
(二)公务用车购置及运行费40.6万元,完成预算的55.62%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费40.6万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因:一是加强管理,进一步采取措施,压缩了公车运行维护费支出。
决算数比 2015 年减少3.42万元,下降7.78%,主要原因:落实中央八项规定,提倡干警绿色出行,尽量乘坐城际铁路等公共交通工具,公务用车费用有所减少。
(三)公务接待费13.1万元,完成预算的17.47%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年共接待52批次、656人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:严格遵守中央八项规定,尽量减少公务接待活动。
决算数比 2015年减少2.73万元,下降17.25%,主要原因:严格遵守中央八项规定,尽量减少公务接待活动。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
日博365体育2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
日博365体育2016年机关运行经费支出1185.71万元,比 2015年增加4.27%,主要原因:由于办案业务量增大,相关差旅费、办公费用的增加。
(二)政府采购支出情况。
日博365体育2016年政府采购支出总额675.1万元,其中:政府采购货物支出555.05万元,政府采购工程支出120.05万元。
(三)国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日,日博365体育共有车辆58辆,其中,一般公务用车17辆,一般执法执勤用车34 辆,特种专业技术用车7辆。单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上通用设备0台(套)。
(四)关于预算绩效情况说明。
2016年,日博365体育组织对控申大厅装修改造等项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款457万元。绩效评价结果说明:从评价情况来看,项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学,业务监控有效性好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,资金使用及会计核算符合国家财经法规及制度;任务完成质量较高、时效性强,产出、效果完成情况较好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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